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民生资金自查报告

时间:2024-03-11 12:15:09 宇涛 自查报告 我要投稿

民生资金自查报告(精选11篇)

  在学习、工作生活中,越来越多人会去使用报告,通常情况下,报告的内容含量大、篇幅较长。写起报告来就毫无头绪?下面是小编整理的民生资金自查报告,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

民生资金自查报告(精选11篇)

  民生资金自查报告 1

  根据盐津县监察局《关于民生资金监管平台项目进行自查及整改的通知》盐监通〔20xx〕1号文件精神,庙坝镇中心校高度重视,立即组织人员对民生资金监管平台项目进行了自查,现将有关自查情况汇报如下:

  一、指导思想

  民生资金管理使用,关系到经济社会的长远发展,关系到人民群众能否公平享受到改革发展的成果,关系到党和政府的威信和形象。民生资金监管平台是向社会宣传的媒体和窗口,要充分发挥平台的'作用。

  二、领导重视

  学校校长一至以来重视民生资金的管理及使用,加强民生资金的合法使用,严格程序操作,据文件精神要求,庙坝中心校成立领导小组:

  组长:

  副组长:

  成员:

  为了加强对民生资金正确与合理的使用,设立民生资金管理领导小组,中心学校由陈明同志负责对民生资金监管平台项目进行日常的管理和业务办理。

  三、监管平台项目使用情况

  庙坝镇中心校运行民生资金监管平台以来,先后进行过2个批次的公示,经本次认真自查,我校对学生营养计划资金、贫困学生资金、义务教育经费,已按相关文件要求依法依规发放使用到位,并多次通过了昭通市审计局等相关部门的审核,真正做到了账目清楚、使用科学合理、发放及时,没有一起违规违纪现象的发生。

  但对于民生资金监管平台的运行,存在着公示不及时和滞后的情况,其原因如下:

  1、由于资金下达的文件和资金实际到账存在严重的时间差,资金拨付严重滞后,形成先赊账,待资金拨付到账才能支付,而且每笔资金有时是分几次到账。

  2、资金拨付时学校民生资金公示平台业务操作员和学校财务人员信息不同步,无法有效对接。资金拨付时学校民生资金公示平台业务操作员得到的是资金拨付文件,而实际资金并未到账。就算资金到学校账户后,各校的资金使用及报账情况都在财务处,公示平台业务操作员总是在做上一年或上二年的事,加之各校学生数又处在不断的变化中,造成了公示的难度。

  3、学校公用经费不知如何公示,没有经过业务培训,造成无法公示,无法提供发放明细表、明细帐。

  4、关于学生营养计划资金和贫困学生资金,学校均使用了与全国学生学籍网同步的实名制营养餐系统,形成了多套系统同一人同时运行,不但工作量大,而且容易彼此混淆、模糊。导致对民生资金公示不到位。

  四、整改措施

  1、及时操作、处理平台,每项资金认真核对,依法落实好民生资金,促进农村教育的均衡。

  2、根据学生学籍系统、营养餐系统、贫困生系统,每学期开始清理,学生实际情况,制作好营养餐、贫困生发放明细表,用于民生资金平台。

  特此报告

  民生资金自查报告 2

  根据习府办发【20xx】145号文件精神,结合县教科局指示和我校实际情况,进一步贯彻落实中央对惠农资金落实的管理政策,现将我校惠农资金自查报告如下:

  一、接通知,理方案、作宣传、立机构:

  1、学校领导非常重视,成立了校长许庆中为组长,分管副校长为副组长,以及后勤、财务的领导小组。

  2、我校涉及财政惠民资金有两项:

  一是农村义务教育阶段贫困家庭寄宿生生活补助资金;

  二是营养改善计划经费。

  二、农村义务阶段家庭经济困难寄宿生生活补助资金自查情况:

  我校严格按照国家贫困寄宿生生活补助的相关制度执行,具体程序如下:

  1、申请。学校组织各班级根据学生的申请和规定的补助条件,认真摸排,确定对象,报学校领导小组审核,初步拟定各班补助名额和对象,组织填写《义务教育阶段学校贫困寄宿生生活补助审批表》,审批表须在村村委会和主管部门审核、加注意见并盖章。

  2、评审。各班评议后交教务处,评审小组在收到班级提交的学生申请书后,根据补助条件,结合学生日常消费行为,逐一审核,认真评议,拟定受助对象。

  3、公示。学校将拟定补助学生名单在校内进行不少于7个工作日的公示。公示内容包括公示时间、补助学生总数及名单、补助金额、家庭困难原因、举报投诉电话。

  4、申诉。在公示期间内,教师或学生家长监护人有异议,可通过有效方式向学校提请复议,评审小组在接到提请复议后必须进行快速答复并作好协调。

  5、再评审:对有异议的学生再次进行审定,并按实施制度进行调整,评审小组人员签字。

  6、上报。公示无异议后,学校教务处完成《农村义务教育阶段贫困寄宿生生活补助费统计表》,将享受生活补助学生花名表和统计表(一式两份)上报县资助办。

  7、发放生活补助。将《农村义务教育阶段贫困寄宿生生活补助费统计表》发放给守住学生签字,班主任签字,交食堂资金发放人员。生活补助到账后由总务处及时发放。发放方式有现金发放和食堂充卡两种形式。七八年级的受助学生充卡方式发放,九年级受助学生由本人领取、打在受助学生信用卡号或邮政卡号上或家长(监护人)持户口簿到总务处领取。(见附表)

  8、档案管理。学校要将相关文件、学校工作组织、工作制度、学生申请书、《审批表》、《花名册》、发放生活补助费凭证和表册等资料集中整理归档,专人管理,保存。

  9、发放期间存在的问题:20xx年的“125元提标生活费”来得太迟,在20xx年春季学期才组织落实,加之部分学生转学或辍学,给发放工作来难度;九年级受助学生中部分学生因读中职,不在校内,在发放上有一定难度,后通过村校及村级领导、同班同学的宣传帮助全部发放(见领取表)。20xx年春季贫困寄宿生生活费也按时发放完成,有学生签字表、发放图片、充卡记录及签字,所有资料交一份到县资助中心。

  10、毕业生卡上上余额处理:我校规定毕业寄宿生、转走的寄宿生卡上余额退给学生,现对20xx年6月毕业的学生已于中考完开始退费(见附件表说明)自今有部分毕业寄宿生未来领取。

  11、部分寄宿生卡上余额多,部分寄宿生安排不恰当,早把卡上的.钱用完。

  三、营养改善计划资金自查

  我校严格按照供餐餐谱供餐,不随意调整供餐食品的种类、供餐食品的数量等行为,确保了给学生提供等质、等量、等价的营养食品。实现了专款专用,所有资金全部用在了学生的营养改善工作上。在县配送上有时不及时,食堂在外补充;在索证索票上有时不及时,资料不规范。

  民生资金自查报告 3

  根据省、市关于民生资金专项审计督查的文件精神,结合我区实际情况,区财政局、区文广旅新局对20xx年以来我区农村文化建设专项资金、农村文化建设奖励资金、支持农村文化建设专项资金的使用情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:

  一、高度重视,周密安排

  为确保此次自查工作顺利开展,区财政局、区文广旅新局主要领导对此项工作高度重视,要求相关工作人员认真对照上级文件的总体要求,严肃开展自查自纠,于20xx年6月26日至7月3日对我区文化专项资金进行了全面自查,确保该项工作真正落到实处。

  二、依法依规,严格执行

  经过认真地自查,各相关单位严格按照农村文化专项资金的文件要求,对各项专项资金的'使用做到专款专用,不存在违规使用和挪用的情况。

  三、提高认识,确保长效

  通过此次自查工作,各相关单位进一步深刻领会了民生资金使用的重要性。必须严格按照文件要求,做好相关工作,合理使用好民生资金。并在以后的工作中,加强管理,规范使用,以取得更好的社会效益。

  民生资金自查报告 4

  为了切实加强各项救灾救济资金的监管,确保专款专用。我乡高度重视,把此项工作作为重要事项来抓,并对该项工作周密部署。现将自查情况汇报如下:

  一、成立组织机构,落实工作责任

  为确保农村低保资金、医疗救助资金、五保资金、高龄老人补助资金、临时救济资金的自查自纠工作取得实效,我乡成立了由分管副乡长为组长,社会事务办为成员的'专项资金管理使用情况自查工作小组,认真开展自查工作。

  二、资金管理情况

  各项资金账目实行专项管理专款专用,实行救灾资金项目公示公告制度。审批程序严格按照城乡受助困难对象本人申请、村委会民主评议、乡人民政府审核、县民政局审批的原则。我乡民政专项资金根据相关文件要求直接将资金打入受助户的存折实行社会化发放。

  三、资金使用情况

  医疗救助资金共发放370000元;

  农村低保资金共发放10100476元;

  五保资金共发放627719元;

  高龄老人补助资金共发放175800元;

  临时救济资金共发放48100元;通过自查,我乡的医疗救助资金,低保、五保资金,高龄老人补助资金,临时救济资金在管理使用上严格实行专款专用,重点使用的原则,无截留、挤占、挪用、贪污、套取、骗取资金的问题。

  民生资金自查报告 5

  接到县民政局关于检查民政民生资金社会化发放情况的通知后,办事处高度重视,立即对所有民政民生资金社会化发放情况进行全面自查,现将所涉及的各项自查情况汇报如下:

  1、城镇低保金

  办事处所有城镇低保户都由个人到农行自己开卡后将账号报民政所,再由民政所上报县民政局城镇低保股,最后低保金都由县民政局城镇低保股通过农业银行直接打入低保户账户。

  2、城乡医疗救助金

  办事处对申请医疗救助的低保户采取上报手续时一并提供邮政储蓄存折复印件,经县局医疗救助股审批后通过银行直接打入由申请人提供的账户。

  3、百岁老人补助金

  办事处对百岁老人采取上报手续时一并提供邮政储蓄存折复印件,经县局社救股审批后通过银行直接打入由百岁老人提供的账户。

  4、60岁失地生活补助金

  办事处所有60岁以上失地老人生活补助都由个人到农行自己开卡后将账号报民政所,再由民政所上报县民政局城镇低保股,最后失地生活补助金都由县民政局城镇低保股通过农业银行直接打入失地老人账户。

  5、临时救助资金

  办事处对申请临时救助的家庭采取上报手续时一并提供邮政储蓄存折复印件,经县局社救股审批后通过银行直接打入由申请人提供的账户。

  6、五保分散

  办事处2名五保分散供养人员资金直接由县局社救股通过银行打入他们提供的.账户。

  7、烈士子女

  办事处对符合条件的烈士子女采取上报手续时一并提供农村信用社存折复印件,经县局优抚股审批后通过农村信用社打入由申请人提供的账户。

  8、优抚对象及医疗补助

  优抚对象及医疗补助资金直接由县局优抚股通过农村信用社打入他们提供的账户。

  9、优待金

  办事处每年统计义务兵情况,要求其家人提供农村信用社存折复印件,统一上报县局优抚股,再由县局优抚股将优待金通过农村信用社直接打入他们提供的账户。

  10、60岁农村籍退役士兵

  办事处每年统计60岁以上农村籍退役士兵,要求其提供手续时一并提供其本人农村信用社存折复印件,统一上报县局优抚股,再由县局优抚股将60岁以上农村籍退役士兵补助金通过农村信用社直接打入他们提供的账户。

  11、五保集中供养办公经费及五保集中供养因我办事处成立较晚,没有敬老院,所辖区内五保集中供养人员一直居住在尚集敬老院,所需资金由县财政局拨付到办事处财政所,再由尚集镇财政所打收据后从办事处财政所转账过去,最后由尚集民政所以支票形式支出后交给敬老院负责人。

  12、职业武警

  职业武警资金经县财政局拨付到办事处财政所后,由办事处财政所直接转账至职业武警提供的农行账户。

  13、自然灾害救助金

  发生自然灾害后由各社区负责评议、上报因自然灾害所需救助灾民名单并收取银行存折复印件,由办事处财政所直接转账到灾民提供的账户。

  自纠情况

  自发现五保集中供养办公经费及五保集中供养资金由尚集民政所以支票形式支出交给敬老院负责人后,积极同尚集民政所沟通,要求改变支出方式,尚集敬老院设立专门账户,资金应直接由尚集财政所转账到尚集敬老院所设立的账户。

  民生资金自查报告 6

  接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》(xx财字[20xx]4号)后,我单位高度重视,经单位领导研究决定,成立了自纠自查领导小组,对单位资金管理工作进行了自查,现将自查情况说明如下:

  一、 制度建立及执行情况

  1、 单位内控制度建立完善并得到有效执行,其内容符合现行国家有关财经法规制度。

  2、 严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

  二、 资金管理执行方面

  1、 收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收,所有收入均纳入财务账簿,无私设帐外及“小金库”现象。

  2、 所有资金支出均履行了严格的审批手续,所有支出都填写费用报销单,有相关的经办人员签字,并经财务部审核单位负责人签字后付款,不存在挤占、挪用行为。 基本支出严格执行国家的有关政策及规定,无擅自扩大开支范围和提高开支标准,单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放,无滥发奖金、补贴或福利现象。

  项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行,无自行改变项目内容,扩大支出范围现象,所有项目支出均合法合规。

  三、 资金安全管理方面:

  1、 现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》,职工工资、奖金的发放采取银行代发,月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对,确认无误后结账。

  2、 财务岗位职责分工明确,明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。

  3、 银行账户管理方面:现有账户按照要求管理使用,对账制度每月末认真落实。

  4、 票据有专人管理,负责票据的.收、发台账登记工作。

  5、 财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管,非经单位负责人同意,不得携章外出,禁止非财务事项加盖财务印章,严禁财务章外借。

  6、 银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。

  7、 严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责,一丝不苟,严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用,无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。总之此次自查,单位领导高度重视,通过自查,自纠,对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。

  民生资金自查报告 7

  为深入开展党的群众路线教育实践活动,进一步加大教育民生资金管理力度,夯实教育民生资金管理,提高教育民生资金使用效益,确保惠民政策落到实处,现对我校自20xx年以来教育民生资金管理使用情况进行自查自纠,情况如下:

  (一)关于民生政策落实情况

  我校自20xx年以来,一直按照上级指示,民生工程的相关政策、精神。科学管理,按照规定程序发放补助资金,从未出现截留、挤占、克扣、虚报、冒领、套取、骗取、贪污、平均分配等违规行为。

  (二)关于资金运行情况

  上级补助资金直接发放到学生家长手里。

  2.收取学生的'生活费如数注入学生食堂。

  3.食堂按上级要求,结合学校实际,合理安排学生生活。

  4.营养午餐保证了一汤两菜,饭菜质量、数量均佳,得到学生、家长和社会的好评。

  (三)关于资金专帐管理情况

  学生食堂建立了专帐管理,独立核算,无挤占,挪用情况。

  尽管如此,学校在具体实施和监管上还存在一定的问题。

  一是教育宣传力度不够,针对该问题,学校召开了班主任教师及中层干部专题研讨会,会议要求:班主任为各班的直接责任人,对教育民生及相关政策应加大宣传力度,德育处和少团队应加强班级指导,利用阵地建设和校园文化建设在全校范围内进行宣讲,提高全校师生的认识。

  二是制度不够完善,学校结合实际情况,修改各项制度。

  三是管理不到位,学校根据我校实际,重新分配管理人员,明确职责,从采购、入库、保管、操作入手,确保饭菜数量、质量。使民生资金落到实处,真正惠民。

  四是加强督查力度,建立膳食委员会。定时和不定时对食堂及管理人员的监督。

  民生资金自查报告 8

  一是把握自查自纠范围。

  在资金项目上,重点检查卫生专项资金、新农合资金、中等职业学校和技工学校助学金及免学费资金、家电下乡补贴资金、农村劳动力培训补贴资金、农机购置补贴资金等6个方面民生资金;在自查对象上,重点检查民生资金主管(监管)部门的领导班子、职能机构及其工作人员和6个重点领域民生资金项目涉及的商家、企业、机构。

  二是把握自查自纠重点。

  自查自纠重点围绕民生政策落实、履行监管职责、民生资金运行、资金审批运行和资金专帐管理等方面进行。

  三是把握自查自纠方法。

  首先是摸清家底,全面梳理20xx年-20xx年民生资金来源、流向、流量;其次是比对数据,深入商家、企业、机构和农户,比对核实每一笔资金的真假;然后是依法处置,商家、企业、机构套取骗取的'民生资金一律追缴,公职人员的违法违纪所得一律上缴县廉政专户,主管部门违规收取的费用一律退回,滞留帐户的项目资金尽快按规定用途拨付使用,发现的涉嫌犯罪线索及时移交司法机关。

  四是把握自查自纠政策。

  坚持“自查从宽,被查从严”的原则,凡在自查阶段积极查找问题,及时整改落实,主动上缴违法违纪所得的,视情节轻重,对责任单位和责任人从轻、减轻或免予处理;在自查阶段结束后,由交叉检查、专项督查或群众举报发现的违纪违法问题,除收缴违纪违法所得外,还要依法对责任单位和责任人从严正处理;对弄虚作假、对抗检查、销毁证据的,依法依纪从重处理。

  民生资金自查报告 9

  根据厂部关于开展自有资金自查自纠工作的要求,管网管理部认真比照要求,积极开展了自有资金清理工作,现将自查自纠情况总结如下:

  一、健全组织,高度重视

  为确保此次专项治理工作顺利进行,我部成立了由支部书记任组长、支委成员以及个别职工代表为成员的清理工作领导小组,由部门办公室和部门纪检员张云峰具体负责此次专项治理工作。清查工作在职工代表的监督下稳步开展,体现了工作的公开性、透明性。

  二、提高认识,加强宣传

  按照厂部下达的自有资金填报说明,我部迅速召开了专项工作例会,传达学习有关要求,并要求大家,认真学习领会清查工作的必要性和重要性,要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是规范管理,加强廉政建设,规范财务收支活动的重要举措,对发现的'问题及时发现和解决存在的问题。

  三、认真开展自查,实施长效监督

  按照清查工作的要求,我部重点围绕“小金库”的内容指标指标开展清查活动,经过认真自查,我部不存在私设“小金库”现象。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。对部门所有收入和支出帐据进行了认真细致的清查。

  1、部门财务管理均按照有关财经法规执行,收入、支出全部纳入帐目统一核算,未侵占、截留任何收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

  2、部门发放奖金严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

  3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。

  4、清查结果在部门职工大会上进行了通报。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。

  虽然我部目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查自有资金,进一步强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我们将进一步完善相关财务制度,加强从自有资金的管理,保证不出现任何形式的“小金库”。

  管网部因厂内职能优化于20xx年11月成立,部门建账时间为20xx年12月。20xx年8月财务部、厂纪委联合对管网部自有资金进行检查时,指出部门账目不符合厂财务管理的相关制度,部门于20xx年8月按厂统一要求重新建账,特此说明!

  民生资金自查报告 10

  我镇前期接到上级关于发放粮食直补工作的通知后,党委政府高度重视,认真组织,确保了该项工作的落实和到位。在自查整改工作会议召开后,根据加强自查整改工作的安排,镇党委政府狠抓了自查自纠工作的落实,现将情况汇报如下:

  一、工作开展情况

  1、及时宣传发动。

  我镇于2月9日召开村三职干部会议,传达学习补贴政策,统一思想认识,明确操作规程,严肃工作纪律,狠抓贯彻落实。在各种宣传渠道上公布补贴政策,大多数村还通过广播进行宣传;营造浓厚宣传氛围,提高广大农民对补贴政策的.知晓率。在粮食直补公示阶段,于3月1日再次召开会议,对公示提出具体要求,防止走过场。文件下达后,我镇于3月22日又召开了紧急会议,贯彻落实自查自纠通知精神,对照检查内容,对全镇粮食直补工作进行自查自纠,以保证惠农政策落到实处。

  2、抓好面积公示

  粮食直补政策涉及千家万户,为了提高惠农政策的透明度,按照县委县府及财政局文件精神,坚持粮食直补面积核准到户,并以村为单位进行公示,接受群众监督,在公示时间发现问题,能做到及时处理。

  3、强化组织领导。

  惠农政策事关广大农民的切身利益,按照上级的要求我镇成立了领导小组和工作班子,在各相关部门明确专门人员,就各自的工作职能落实到人,确保粮食直补按时、按质、按量、按要求发放到户。

  4、督促检查。

  镇党委政府成立了以纪委书记牵头的督促检查工作小组,对粮食直补工作落实情况实行全程跟踪督促检查,二、自查自纠情况

  1、镇粮食直补和综合直补面积为24210.31亩,直补金额为3028000.42元。

  2、截止3月20日镇已发放直补款3028000.42元。现已全部发放到农户。

  3、根据江财企﹝﹞28号文件及会议要求,对我镇享受补助农户的姓名、身份证号码、面积、金额等基本信息进行了认真核查,要求各村对照户籍资料、信用社反馈信息等进行改正。由驻村干部跟进督促此项工作进行。目前此项工作已圆满完成。

  民生资金自查报告 11

  根据冶财[20xx]34号文件《关于开展全市粮食补贴和家电下乡等惠农资金大检查的紧急通知》的精神要求,我所对此项工作特别重视,召开所务会,及时对20xx年至20xx年惠农补贴资金进行了自查自纠,现将自查自纠情况汇报:

  一、基本情况

  我乡位于大冶市境内西部、属农业区,全乡总人口40451人,农业户数10499户,下属29个行政村委会,耕地面积34502.45亩。

  二、自查情况

  自20xx年至20xx年,我所补贴资金严格按照上级分配进行发放,各项补贴资金按程序纳入“一卡通”发放。其中:

  1、粮食直补资金:上级拨付138.9万元。实际发放138.9万元。

  2、良种补贴资金:上级拨付166.3万元.实际发放166.3万元。

  3、粮食综合直补:上级拨付659.9实际发放659.9万元.

  4、家电下乡补贴资金:申报补贴9187台、金额292.9万元,实际发放292.9万元.

  5、退耕还林资金:上级拨付159.5万元,实际发放159.5万元。

  6、油菜补贴资金:上级拨付22万元,实际发放22万元。两年以来上级共拨付1439.5万元,通过“一卡通”发放1439.5万元。

  三、存在的主要问题及整改落实情况

  在惠农资金专项清理和检查工作中,各村能够高度重视,密切配合,通过自查,各项惠农资金发放及时、准确到户,无截留、挪用、虚报冒领现象,实行一卡通发放,全部如实发放到农户手中。对检查中农户基础信息原来上报就有很多误登,如有发现个别户身份证、户主姓名音同字不同的问题,及时进行了纠正和更改,为了今后惠农政策的发展奠定了坚实的基础,确保惠农政策的顺利实施。

  家电下乡补贴办理中出现农户借用亲戚或他人户口本办理的现象,以及由于我所工作人员监管不力造成一些失误。对家电下乡补贴户办理家电下乡补贴的身份证、户口本、产品标识卡和发票等原始资料没有逐一与销售网点录入资料核对审查,造成了家电下乡已补贴户号占用了其他农户家电下乡补贴指标,给被占用户汪迪良造成一定的经济损失,对农村社会稳定造成不良影响。

  针对我所在家电下乡工作中的失误问题全所认真进行了自查整改,整改措施如下:

  通过自查自纠,我所家电下乡工作主要存在三个方面的不足:

  一是补贴农户资料归档不规范没有按顺序编号,不便于查阅核实;

  二是在补贴资料录入时没有与标识卡等原始资料反复核对,容易造成个别漏登漏补或多补贴现象:

  三是对于补贴手续不全的农户,要求其资料拿回去重新办理的,没有做好登记和签名,造成有些资料丢失责任不明,加大了查阅补办的工作量等等。对这些问题,我所正积极采取有效措施迅速加以解决。

  在今后的家电下乡工作中,我们将建立长效工作机制,加强落实内部基础管理,努力做到以下四点:

  一是落实兑付资金审核制度。对于申报的补贴资料结合管理系统及其他农民补贴相关信息进行全面复核,做到100%电话查询,并定期进行抽查、回访,建立复核工作备查登记,发现问题及时上报。

  二是落实补贴资金财务管理。建立家电下乡专账专柜,做到账实相符,并每月与局商贸科做好核对。

  三是缩短补贴兑付时间。实行专人负责资料录入,对来办理补贴的农户,实施现场办公,在农户的监督下录入资料。每周按时上报,确保补贴及时到账。

  四是规范资料档案管理。每次发放前做好标识卡、身份证、户号、发票、“一卡通”账号等原始资料与兑付表的核对。如有农户资料不齐全要做好登记,及时反馈;对农户申报合格的家电下乡补贴资料,实施编号,按月装订成册,归档管理。我所将以此次家电下乡补贴错误问题为前车之鉴,以严肃认真的工作态度和财政人的`责任心严格落实各项惠农政策,杜绝家电下乡补贴及各项惠农补贴错误现象再次发生在我所辖区。

  四、建议及下一步工作打算

  通过此次检查,我们充分认识到开展强农惠农资金专项清理和检查工作的重要性和必要性。建议上级的各项补助资金能在月中就下拨并且写明打印出资金来源以及文件及时下发。在今后的工作中,我所将继续加强农惠农政策的落实,狠抓宣传、培训和监督检查工作,建立健全惠农资金使用情况监督检查机制,真正让农民群众得到实惠,切切实实让党和政府的优惠政策惠及到每一位农民群众。

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