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采购管理制度

时间:2024-09-08 18:47:51 规章制度 我要投稿

采购管理制度经典(15篇)

  在充满活力,日益开放的今天,制度起到的作用越来越大,制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。我敢肯定,大部分人都对拟定制度很是头疼的,以下是小编精心整理的采购管理制度,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

采购管理制度经典(15篇)

采购管理制度1

  采购合同管理制度是企业运营中的关键环节,其主要作用在于规范采购行为,保障企业利益,降低风险。通过明确的合同条款,它能确保供应商的供应质量、数量、价格及交货时间等关键要素得到准确执行,同时保护企业的合法权益不受侵犯。此外,该制度还能促进企业内部管理的标准化和透明化,提高效率,防止潜在的'贪腐和不正当交易。

  内容概述:

  采购合同管理制度涵盖以下几个核心方面:

  1. 合同审批流程:明确从合同起草、审查到签署的步骤和责任人,保证合同的合法性和合规性。

  2. 合同内容标准:规定合同必须包含的条款,如产品描述、价格、付款方式、违约责任等,确保合同的完整性。

  3. 供应商评估与选择:设定供应商选择的标准和程序,包括资质审核、价格谈判、质量控制等。

  4. 合同执行与监控:制定合同执行期间的跟踪机制,对供应商的履行情况进行定期评估。

  5. 纠纷处理与风险防范:设立纠纷解决机制,预先设定可能的风险应对策略,降低合同执行中的不确定性。

采购管理制度2

  本文将阐述采购管理管理制度,涵盖其组成部分、重要性,以及一套可行的实施方案。

  内容概述:

  1. 采购策略与规划:确定采购目标,制定采购计划,确保资源的合理分配。

  2. 供应商管理:选择、评估和维护供应商关系,确保质量和交货期。

  3. 采购流程管理:从需求识别到合同签订,再到收货和付款的全过程控制。

  4. 风险管理:识别和应对采购过程中的`潜在风险。

  5. 信息系统支持:利用信息技术提升采购效率和透明度。

  6. 绩效评估:定期评估采购部门的业绩,确保目标达成。

采购管理制度3

  一、食堂采购员由食堂管理员兼任,负责食品采购,职责如下:

  1、必须讲原则,责任心强,正直诚实,不谋私利。

  2、负责食堂所需食品原料辅料的采购,保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购,此类采购,必须遵循公司采购部的相关规定,同时提请采购部审批。

  3、根据经营情况,及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格,提出改进意见和建议。

  4、负责供应商的筛选,确定合格供应商,并经常对供应商进行考核评价。

  5、协同验收员,对供应商所配送的食品进行验收,必须严格把关。

  6、调研市场价格,定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

  7、保管进货单据,根据进货统计和约定时间,对单据进行审核后,申请付款。

  8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况,提出改进意见和建议。

  二、采购原则:

  1、应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,同等价格质量比服务,追求质优价廉。

  2、实行“定点采购”,坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为,以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则,再结合供应商的规模、诚信等因素,综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商,以备急需。

  三、供应商管理规定

  合格供应商必须具备的条件:

  1、具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证,其复印件必须提交本公司备案。

  2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书:卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

  3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商,如蔬菜类供应商,仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购,以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

  4、长期合作的供应商,应与本公司签订长期合作的意向性合同,其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

  5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。

  四、食堂验收员由总经办委派,负责对采购回来的食品原料辅料进行验收,职责如下:

  1、坚持原则,秉公办事,坚决维护公司利益。

  2、根据食堂采购计划表和供应商送货单,对食品原料辅料先验收后入库,拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的'食品,保证数量、份量、重量、质量相符,验收后在单据上签字。

  3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

  五、食品验收办法:

  1、“一看二闻三尝四问五索”:一看——看食品有无外包装,包装是否完好,包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全,看食品有无变色、腐败;二闻——闻气味,是否有异味、腐败味;三尝——尝味道是否正常;四问——问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等;五索——索取相关资质证件、送货单。

  2、肉的验收:①索取检疫合格证。②看肉的颜色,肥膘呈白色,疫肉呈紫红色。③查看是否注水。④肉外表无毛。

  3、鱼的验收:①鲜鱼:闻味为正常的鱼腥;看鱼的眼睛是灰色的且向外突出;看鱼鳞是否齐全。②冻鱼:看颜色不发黄,看眼睛不浑浊、凹陷。

  4、米面的验收: 索取出厂合格证、称重、看米的色泽。

  5、油的验收:①索取出厂合格证、检验证明;②看透明度,色泽透明的是植物油;③闻有臭味的可能是地沟油,有矿物味的更要拒收;④尝味道,有异味的可能是地沟油;⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的,水分超标;燃烧时发出“噼叭”爆炸声,有可能是掺假产品,拒收。

  六、食品采购及货款支付流程

  1、采购前,先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点,然后根据食堂具体经营情况,确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必须适度,应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。

  2、采购员咨询价格、砍价、定价,确定供应商,然后根据需求量填写《食品原料辅料采购计划表》(附件二),报总经办批准。得到批准后,再联系供应商送货。

  3、货物送到后,由验收员进行验收。对不合格食品拒收,退回要求重新配送;对合格食品,核实数量、份量、重量、质量,并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确,按验收实际入库。

  4、货款定期结算。付款时,食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。

  5、未经总经办审批同意,食堂管理员不得擅自采购。

  七、食堂管理员及总经办相关人员应经常关注市场行情。如发现原供应商的价格偏高,应及时与供应商协商降价,协商不成应立即更换供应商,寻求价格更低的合格供应商并进行合作。

  八、食堂管理员及总经办与采购相关的人员在采购中,不得暗箱操作,收受任何回扣,一经发现按公司有关制度严肃处理。

  九、本制度从20xx年XX月XX日起执行。

采购管理制度4

  为了进一步加强公司接待物资管理,健全物资采购流程,监督和控制不必要的开支,保证物资采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。

  一、管理范围:

  本制度所称接待物资指经公司批准,由总裁办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往,以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品(其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内)、过节物资、招待用香烟、酒水、茶叶以及董事会需要采买的其他物品等。

  二、管理职责:

  2.1组织实施本制度的责任部门是总裁办。

  2.2总裁办设置专职仓库保管员,其职能是对所采购的'物资验收入库、领用发放实施监督和管理。

  三、采购原则

  3.1根据公司的实际情况,结合所采购的物资用途和范围,本制度适用范围内的采购业务统一由总裁办负责具体办理,其他部门或人员不得自行采购。所有采购事务由总裁办主任统一协调、安排。

  3.2总裁办在购置、定制物资时应当遵循“货比三家,质优价廉”的原则,采购申请<5000元,必需寻找三家以上供货方比价择优选择,以最大限度地提高资金的使用效率。

  3.3急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买,购回物品经总裁办验收后再到财务部报销。

  3.4采购物资原则上一律要求供应商提供发票,特殊情况下无法提供发票者与财务人员沟通后遵循财务管理制度处理。

  四、采购程序

  4.1公司所有采购均须按以下流程完成:收集信息(申请)、询价、比价、议价、评估、索样、决定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。

  4.3每月25日,物资保管专员根据库存情况,依据公司接待需求及时补充库存。

  4.4物资采购坚持谁需要谁申报的原则,于每月25日申报下月物资计划,每月10日申报当月补充计划,临时性采购每月不得超过两次。

  4.5采购申请人根据实际需要,确定一种或几种物资,到总裁办领取“采购申请单”并按照规定格式认真填写,采购申请单填写保证清晰可阅读,内容完整。并逐级递交公司领导审核批准后,由总裁办指派人员进行实际采购。填写不规范,导致无法确认请购

采购管理制度5

  食堂管理制度是企业内部管理的重要组成部分,旨在确保员工餐饮的安全、卫生和效率。它通过规范食堂的运营流程、食品安全管理、服务标准和成本控制,为员工提供一个舒适、健康的用餐环境,同时也有助于维护企业的稳定运行和提升员工满意度。

  内容概述:

  1.食品安全与卫生:包括食材采购、存储、加工、烹饪和剩余食物处理等环节的`卫生标准与程序。

  2.服务管理:设定服务时间、排队秩序、餐具清洁与回收、投诉处理等服务流程。

  3.成本控制:通过预算制定、食材消耗记录、人员配置等措施,确保食堂经济高效运营。

  4.菜品规划:定期更新菜单,满足员工口味需求,兼顾营养平衡。

  5.员工培训:对食堂工作人员进行食品安全知识、服务态度等方面的培训。

  6.应急预案:设立应对食物中毒、设备故障等突发事件的处理方案。

采购管理制度6

  为了提高学校有限公用经费的使用效率,更好地服务于教育教学,根据有关财政、选购、审计、法规及政策,结合我校实际,特制定本制度。

  一、物资选购方案制度

  1.学校选购工作在学校党支部、行政的领导下,由总务处详细实施。努力完成学校下达的.物资选购任务,保证学校教育教学需求。

  2.如需选购物资需提前两周填写《物资购置申请表》,送交总务处汇总、做出预算报校长审批,校长签署后执行。

  3.由于特别状况(如设施突然损坏,有急需修复等)必需准时选购的物资要提出应急选购方案。

  4.凡选购物资需科室负责人批准,主管领导审核,校长审批方能执行。

  5.总务处负责人准时组织相关人员严格按方案要求进行物资选购。

  二、物资选购制度

  1.各类物资原则上由总务处统一组织选购,需入库登记后方可领发。

  2.专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行选购。

  3.总务处必需严格按已审批方案的各项要求选购物资。

  4.财务室严格根据程序办理选购报账手续。

  三、物资选购要求

  1.选购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定,依据选购清单要求选择供应商。

  2.全部选购均需二人或二人以上进行。

  3.建立选购物品入库、出库登记制度。

  四、物资选购票据要求,全部发票必需是正规票据。

  1. 1000元以内,可以现金支付。

  2.选购物资在1000元以上,实行转账支付。

采购管理制度7

  为加强医院医疗器械及一次性医疗用品的管理,杜绝购销中的不正当行为,特制定以下管理办法。

  一、高值耗材的购置,首先由使用科室向医院医疗器械管理委员会提出申请,并对其社会效益和经济效益进行论证。

  二、总务科接到科室的申请后就有关资料等相关信息进行调研,并将调研情况上报医院。

  三、医院组织有关人员进行讨论,并委派一名院领导、总务科主任、使用科室主任、使用人员等到相关医院对高值耗材的型号、性能、价格等进行考察,最后将结果报院委员会研究决定并组织实施。

  四、在公开、公正、公平的原则下,对至少2个以上的商家进行议标或招标,其价格原则上不得高于同地区同类型号产品的'价格。

  五、根据使用科室提出的申请,经总务科审理后,报相关部门审批,并有医疗器械管理委员会组织实施。其价格不得高于同地区同类型号的价格,购置数量大的按招标程序进行。

  六、高值耗材的采购,严格按上海市招标管理办法执行,任何科室不得擅自采购使用。

  七、在购置医疗器械、一次性医疗用品和各种物品时,任何人不得接受厂家、代理商的。吃请,不得接受礼品、现金、有价证券等。

  八、采购计划每季度由医疗器械管理委员会研究一次(特殊情况可随时召开)。

  九、后勤物资采购时,先由总务科列出计划报院长办公会议研究同意后,委派3人以上(一名院领导、总务科主任、使用科室主任)组成采购小组进行购置。

十、采购医疗器械应遵循质量第一的原则,把好采购质量关。

采购管理制度8

  一、

  1、工程材料采购是一项系统工程,是工程成本控制重要环节,它直接影响公司经济效益、工程质量和安全,考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为,加强流程管理,特制定本暂行管理办法。

  2、分管采购副总,采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任,及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。

  3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。

  二、

  1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购,能在本地市场建立良好供应商的,价格相差不大的,均在本地市场采购。

  2、“直供”减少采购环节,一步到位,直接与厂商、一级代理商建立供求关系。

  3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。

  4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。

  5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。

  三、

  1、制定材料采购计划

  ①项目部及成本预算部根据标后预算,合同价款结合工程实际需要进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。

  ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度,详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。

  ③零星采购计划要总体控制,月度不超4次,特殊情况除外。

  ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。

  2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期,并考虑库存情况,着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目,应以书面形式反馈项目部,以便及时调整计划。

  3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后,确定供应商,拟定采购合同,合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间,同时积极联系第二供应商,确保及时到货。

  4、采购金额达1千元以上,需签订采购合同,经合同部盖章后视为有效合同,可执行合同,并负责跟进,督促供应商按期到货。

  四、

  1、采购部签订合同后,编制资金申请计划,报总经理审批。

  2、财务部按照资金申请计划提供资金,采购部进行材料采购(现款现货)。

  五、采购决算规定:

  1、各供应商结算材料款时必须开具发票,提供公司仓库开具的入库单,作为结算凭证。

  2、月结材料款的'结算期截止到25日/月,财务部在26日-27日/月对各供应商的进场材料汇总,并打印月结材料清单交采购部与供应商核对,无误后采购部填写资金申请,报总经理批准,财务部付款。

  六、材料入库程序:

  1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续,库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。

  2、由项目经理或指定的质检员,按照采购计划质量要求对入库进行质量验收,并对供应商提供的合格证,检测报告,等资料统一保管。

  3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签字方为有效结算凭证,其中一联交财务、一联回单、一联留存。

  4、不合格材料,严禁办理入库手续,一经发现处以材料金额5倍以上罚款。

  5、财务部会同项目部、库管要保证仓库帐物相符,帐帐相等,一月一盘点。

  六、

  1、采购人员对进场不合格材料,达不到采购计划质量的或发错货的,应及时与供应商联系,组织退货,查明原因,对供应商故意行为,要停止其后一切经营往来,列入黑名单。

  2、对仓库材料目前不需使用的采购人员积极要进行物资调配或是退货处理。

  七、

  施工单位领用材料,必须办理领用手续,由库管填写《出库单》项目经理签字后方可出库。

  八、:

  1、施工现场造成的废旧材料,由项目部统一落实安排入库保管。

  2、库管及时向项目部汇报废旧材料情况,项目部向副总汇报处理意见。

  3、出售废旧钢材由项目经理、库管、财务人员共同参与,出售现金由财务会计接收,交公司财务部。

  九

  工程完工后会计和项目经理对该工程所使用的材料情况进行梳理,核查后出具书面报告,报总经理审核。

采购管理制度9

  一、 食品添加剂的采购

  1. 各分公司及采购部采购食品添加剂前必须向生产品控部进行申请备案,经备案批准后才可实施采购。

  2. 采购食品添加剂时必须向供货商及经销商索取经营单位的工商营业执照、卫生许可证、生产许可证和产品质量检验报告等复印件和进货票据,留存备查。

  3. 产品标签上应有卫生许可证编号、品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。没有使用范围、使用剂量等说明内容的添加剂不能购买和使用。

  4. 严禁采购、存放、使用亚硝酸盐。

  二、 食品添加剂的使用

  1 入库检验

  1) 每次进货时库管应按照《原辅料验收标准》实施检验,并应注意所进食品添加剂必须有包装标识,标识内容包括:品名、产地、厂名、卫生许可证号、规格、配方或者主要成分、生产日期、批号或者代号、保质期限、使用范围与使用量、使用方法等,标识上应明确标示“食品添加剂”字样,检验合格后填写进货检验记录,不合格者退回。

  2) 添加剂感官应具有添加剂本身应有的颜色、形状等。

  3) 要求提供卫生许可证、营业执照、生产许可证和产品质量检验报告等。做到证书齐全,标注规范,帐物相符。

  4) 添加剂应密封,置于通风、阴凉、干燥处,严防光照、受热,禁止与有毒物品混合存放。

  2 称量使用

  1) 食品添加剂必须使用国家批准中允许使用的`品种和在标准的范围内使用,使用人员要严格按照GB2760《食品添加剂使用卫生标准》要求进行使用。

  2) 使用人员每次称量添加剂时,应注意添加剂的包装标示,保质期限、严格按照标识规定的使用范围与使用量、使用方法进行使用,称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。

  3) 使用时应严格按照配方称量,严防多称或混入其他杂物,称量完后应放在专用容器内,并标示清楚,以防误用。食品添加剂要做到专人负责使用、保管、储存,称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。

采购管理制度10

  气瓶和材料保管质量管理制度是企业安全生产的重要组成部分,旨在确保气瓶的安全存储和材料的有效管理,防止因不当操作或管理疏漏导致的事故。该制度能够规范员工行为,降低安全风险,提高工作效率,同时保障企业的物资资产不受损失。

  内容概述:

  1、气瓶管理:包括气瓶的.接收、登记、检验、标识、存储、搬运和使用等环节,强调定期检查和维护。

  2、材料保管:涵盖材料的分类、入库、出库、储存条件、盘点、报废等流程,要求清晰记录和跟踪。

  3、安全规定:设立安全操作规程,如禁止烟火、定期通风、防泄漏措施等,确保工作环境安全。

  4、培训教育:对员工进行气瓶安全知识和材料管理的培训,提高其安全意识和操作技能。

  5、应急预案:制定应对气瓶泄漏、火灾等紧急情况的预案,确保快速有效地处理突发状况。

采购管理制度11

  为切实贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,进一步规范镇政府机关办公用品的采购、保管、领取和使用,力争既节约开支、减少浪费,又保证镇直机关各项工作的正常开展,特制定本制度。

  一、办公用品的分类

  本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指达不到固定资产标准的.低值易耗品,包括日常办公文具、卫生用具等;特殊办公用品指属于价值相对较大的贵重办公用品。用于提示和宣传的标识标牌适用本制度。

  二、办公用品的采购和维修

  1、一般办公用品,由镇党政办公室负责统一采购、管理和发放,任何部门和个人均不得私自采购。

  2、特殊办公用品,如电脑、打(复)印机、传真机、办公桌椅、文件柜、保险柜等贵重物品,镇直需用部门填写《特殊办公用品申购单》,价值在xxxx元以内的,由党政办报分管领导同意后统一采购;超过xxxx元以上的,由党政办汇总后报镇长审批。

  3、用于提示和宣传的标识标牌的制作,由需用部门提出,填写《标示标牌制作申请单》,由党政办报分管领导审批同意后方可进行制作。

  4、如临时急用且党政办公室无库存,需现买的零散性采购实行双人采购制度。

  5、特殊(贵重)办公用品的维修,应先报党政办,由党政办统一安排专人维修。

  6、党政办采购人员须尽职尽责,本着厉行节约的原则,充分了解市场行情,货比三家,力求质优价廉。

  7、办公用品购置和标示标牌制作费用结算时,须同时提交原始采购清单、经领导审批后的申购单或申请单作为报销附件。

  8、凡未按上述规定办理或未经党政主要负责同志同意,擅自采购、制作或维修,其所发生的费用一律不予结算报销。

  三、办公用品的发放和领取

  1、一般办公用品根据部门工作需要,由需用部门工作人员直接到办公室领取,领取人应认真填写《办公用品领取登记表》,写明所领物品名称、规格、数量、用途及日期、等项内容,领取人须签字。

  2、特殊办公用品,由使用部门负责人领取和签字。

  3、电话机、计算器、插板、U盘等非易耗性用品,再次领取时须以旧换新。

  四、文印工作须知

  1、印刷文件材料要有科学性和计划性,印制前要认真做好校对、检查等工作,选择合适的印制方式,避免不必要的浪费。

  2、打印耗材由党政办统一管理。各部门所需打印用纸,统一到党政办领取和登记。

  3、政府机关文件材料印制原则上要求在本单位文印室打印,如遇特殊情况需在外打印的,须先到党政办登记备案后方可外出打印。未在党政办登记备案或未经党政主要领导同意,擅自在外打印的,一律不予结算报销

  五、附则

  本制度自xxxx年6月2日起施行。

采购管理制度12

  第一条 基本原则

  1.廉洁自律,严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量,处理好与供应商的关系,不接受供应商礼金、礼品和宴请;

  2.严格遵守采购规范流程,按流程办事,能及时按质按量地采购到所需物品,在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;

  3.所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准,除急购外不得采购,急购需征求相关领导同意,方能采购。

  4.凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中办理采购,可以核定物品项目,通知各申购部门提出请购,然后集中办理采购;

  5.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买,不得随意变更供应商;

  第二条 审购程序

  (一) 耗用物品的审购程序

  1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划,写明所需物品的品种、数量、规格等,经总经理审批后,交由采购部门办理。

  2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单,经部门负责人同意后方可办理。

  3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明,限时购买。

  (二) 自购菜品的申购程序

  1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单,由部门负责人签字后,交采购部门办理。

  2、库管人员应随时检查库存,当存货降到最低存货点时,库管人员应以书面形式通知采购人员进货。

  (三) 供货商送货的申购程序:

  1、需货部门填写申购物品清单,由部门负责人签字后,经总经理审批后,交采购部门办理。

  2、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知库管,不需填写申购单。

  3、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货,其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。

  第三条 采购数量的确定原则

  为提高经济效益,降低成本,减少资金占有,应根据勤进快销的原则,按单采购的原则来确定日常的采购数量。

  (一) 鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。

  1、此类原料实行每日采购,一般要求供货商送货。

  2、用上述原材料的部门每日营业结束前,根据存货、生意情况、储存条件及送货时间,提出次日的采购数量。

  (二) 库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的采购数量。

  1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数,根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量,最低不得低于一天的用量。

  2、库存量上下限的计算公式:

  最低库存量=每日需用量×发货天数

  最高库存量=每日需用量×15天

  第四条:货物的验收原则

  (一) 验收的质量标准:

  根据使用部门要求标准

  (二) 验收的数量标准:

  根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收,数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。

  (三) 验收人员:

  采购人员、库房人员、领用部门负责人、三人共同验收。

  (五) 验收程序:

  1、由库管人员填写“入库单”或“物品直拨单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后,由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。签字完毕后的入库单或验收单一式三联(采购员或供货商、仓管员、财务部各一联)。

  2、对不符合采购物资质量标准和数量超过“申购单”的商品物资(菜品),使用部门有权拒绝收货。

  第五条 仓库管理

  (一)、负责入库货物的验收,保管及发放工作。

  (二)、货物入库

  1、认真验收,查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。

  2、开出入库验收单

  3、及时登记帐卡,每天结出数量合计数,并录入电脑。

  (三)、库存保管

  1、合理利用仓库条件,分门别类保管好各类货品。

  2、做到先进先出、防止积压变质。

  3、设 “慢流动表”,凡是库存超过100天,都要上“黑名单”,上报部门负责人。

  (四)、发放管理

  1、直入厨房:以收货验收后直接入厨房的'鲜活食品、蔬菜等,凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。

  2 、仓库发放,厨房各班组必须填写领货单,经厨师长签字认可后出货,店面大堂经店长签字同意后出货。

  第六条 采购事项

  1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和采购物资质量标准以及有关定价原则进行采购。在采购过程中,因市场行情发生变化,而影响采购数量和质量的,要及时与所购商品物资的使用部门联系,征得同意后方可购买。

  2、在采购过程中,自购鲜活食品、蔬菜时,应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额。菜品要分别堆放装运,以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放,严禁挤压,以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。

  3、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理,采购部门有积极协助处理的义务。

  4、对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大),须单独列明并说明原因,报总经理批准方可报账。

采购管理制度13

  酒店薪酬管理制度的`重要性体现在以下几个方面:

  1. 吸引和留住人才:公正的薪酬制度能吸引优秀人才,降低员工流失率。

  2. 激励员工:通过绩效挂钩的薪酬设计,激发员工积极性和创新精神。

  3. 维护公平:避免因薪酬不公导致的内部冲突,维护团队和谐稳定。

  4. 提升效率:合理薪酬制度可以提高员工的工作满意度,从而提升整体工作效率。

  5. 符合法规:遵守国家劳动法规,保障员工合法权益。

采购管理制度14

  为了更好地发挥仓库对商品的调配功能,规范公司仓库的商品管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,特制定本管理制度。

  一、建帐

  全部商品应按每一品种规格设置商品明细账,全部商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作具体的记录。财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一,互相全都。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分离建账反映。

  二、入库

  商品进库时,仓库管理员必需凭订货单、送货单办理入库手续,按照实物填写入库单,入库单应具体记下品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人,并按照入库单记下材料明细账和存货卡。入库单一式三份,仓库一份、供给部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

  三、出库

  按照开具的各卖场送货单发放商品,出库单应记下编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管,按照送货单逐日逐笔记下商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务,若有特别状况可在第2天交回,若未按时交回,应追究相关人员责任。出库单一式四份,仓库一份,卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对),一份交财务。

  四、必需严格仓库管理规程举行日常操作,仓库保管员对当日发生的.业务必需准时记下入账,做到日清日结,确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束,应将当日发生的入库单、领料单交财务部门

  五、原则上按先进先出法发放商品。

  六、盘存

  每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发觉问题和差错,应准时查明缘由,并举行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的,应准时的用书面的形式向有关部门汇报,必需按审批程序经领导审核批准后才可处理,否则一律不准自行调节。

  七、仓管员工作职责

  1、精确地做好商品进出仓库的账务工作。

  2、严格根据商品的验收要求做好商品验收工作。

  3、不合订购要求的商品坚定不予验收。

  4、仔细做好仓库月报、季报和年度报表。

  5、仔细做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

  6、仔细做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。

  7、仔细做好仓库发货工作,坚持发货原则:先进仓的货先发。

  8、仔细做好退货工作。退货原则:确认报废、过期的商品要求准时通知选购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品准时回收仓库保管。

  9、仔细做好各卖场的销售监控工作,避开商品走失。

  10、有责任提出仓库管理的合理建议。

  11、仔细协作各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

采购管理制度15

  酒店采购部管理制度是确保酒店运营效率和成本控制的关键环节,它旨在规范采购流程,提升资源利用率,保障服务质量,同时防止浪费和不正当行为。通过科学的管理制度,可以提高采购透明度,降低风险,维护酒店的经济利益。

  内容概述:

  1. 供应商管理:建立合格供应商名录,定期评估供应商的信誉、质量、价格和服务。

  2. 采购计划:制定详实的采购计划,考虑库存需求、季节因素和预算限制。

  3. 采购流程:明确从需求提出到验收付款的.每一步骤,确保流程合规。

  4. 合同管理:规范合同签订、执行和终止的程序,保障酒店权益。

  5. 库存控制:设定合理的库存水平,避免过度积压或短缺。

  6. 成本控制:监控采购成本,寻找降低成本的策略和机会。

  7. 质量控制:确保采购物品符合酒店标准,保证服务质量。

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