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材料管理制度

时间:2025-05-11 10:12:54 规章制度 我要投稿

材料管理制度范例15篇

  在不断进步的社会中,很多情况下我们都会接触到制度,制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展,对社会公共秩序的维护,有着十分重要的作用。我们该怎么拟定制度呢?下面是小编帮大家整理的材料管理制度,欢迎大家分享。

材料管理制度范例15篇

材料管理制度1

  餐饮库房管理制度主要涵盖以下几个核心部分:

  1、库存管理:包括物品的入库、出库、盘点和存储规定。

  2、质量控制:确保食材的新鲜度和安全性,防止过期和损坏。

  3、采购管理:规范采购流程,确保食材来源的`合法性和质量。

  4、库房环境:保持库房清洁、干燥,防止虫害和污染。

  5、安全规定:强调防火、防盗、防事故的措施。

  6、员工职责:明确库房管理人员的职责和操作规程。

  7、库房记录:建立完善的进出库记录和库存报告制度。

  内容概述:

  1、物品分类与编码:对食材进行科学分类,设置唯一标识,便于追踪和管理。

  2、存储条件:针对不同食材设定适宜的温度、湿度等存储条件。

  3、供应商评估:定期对供应商进行绩效评估,确保供应稳定性。

  4、库存警戒线:设定库存最低和最高限度,预防断货或积压。

  5、库房设备维护:定期检查和保养库房设备,确保其正常运行。

  6、应急处理:制定应急计划,应对突发情况,如食材短缺或质量问题。

  7、培训与考核:对库房员工进行专业培训,定期进行操作技能考核。

材料管理制度2

  为规范公司的仓储管理,加强对物资出入的有效监控和精确统计,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理损耗,结合我公司的实际情况,经研究决定,特对原材料出入库程序实行如下制度:

  一、本制度由公司经理办公会研究制定,适用于公司所有车间或部门,各车间或部门必须严格遵照执行。

  二、本制度所指的原材料(以下简称原材料)包括:

  1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料。

  2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品。

  3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

  4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

  5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品。

  6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。

  三、确定计划。

  所有原材料购入前,必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划,由仓库和采购部共同确认后明确专人采购;对原材料的出库使用,各车间或部门也应提前上报使用计划,由仓库确认库存量是否满足使用,如果库存不足,仓库应及时和采购人员沟通,尽快确定采购计划。

  四、入库程序。

  1、原材料购回后,采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票(或有效收据),发票(或收据)上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息,不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料,经确认准确后方可入库(车间生产所需原材料需检测的参照<石家庄柏奇化工有限公司原材料检验入库程序>办理入库手续)。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况,仓库管理人员有权拒绝该批物料入库,并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。

  2、所有经确认的已购入的原材料,必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的<原材料入库单>,入库单一式三份,仓库自留一份,并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票(或收据)上的内容一致,并由仓库负责人签字确认后整理归档。

  五、出库程序。

  原材料入库后由仓库统一保存管理,除特殊物料外(特殊原材料在后面单独说明),所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的<原材料领料单>报给仓库,领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息,并由车间或部门负责人签字(如属于需维修更换新配件的,要由使用部门和维修车间负责人共同签字),仓库在收到清楚有效的领料单后,立即按照要求备齐物料,在最短时间内将物料交给使用车间或部门;如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况,仓库管理人员有权拒绝物料出库,并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。

  六、以上所指特殊物料包括。

  1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料(如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等)。

  2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等。

  3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等。

  4、办公室日常工作所需的'办公用具用品。

  5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。

  七、对于以上原材料,本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则,仓库实行特殊的出入库程序。

  1、对车间专用的特殊物料,由各车间保存和使用,实行特殊的出入库制度:物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续,之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求,将所购入物料一次性按要求办理出库手续后,该批物料交由使用车间或部门保管和使用,在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录,以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时,物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明,并协助仓库管理人员查明情况。

  2、对各车间共用的特殊物料(如无水乙醇),在购入时先统一按照上述要求办理入库手续,之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续,该批物料交由各使用车间共同保管和使用,仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。

  3、对以上特殊物料的保管,保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套,仓库另行掌管一套,其它任何部门和个人不得保管和使用。

  八、每次大宗原材料进厂入库前,必须由采购人员通知仓库,按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车,并及时开具入库手续。

  九、仓库定期(一般为每月)对仓库原材料进行整体的盘存,如果出现实际库存和账面明显不符,在仓库提出建议后,各相关车间或部门应予以配合,尤其是对特殊物料,各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。

  十、以上制度自xx年xx月xx日实行,请各车间和部门统一遵照执行。

材料管理制度3

  工程项目材料组织堆放管理规定

  1、严格按照现场施工平面布置的要求堆放原材料、半成品、成品及各种工具、机械,位置合理,做到方便使用。

  2、砼构件、玻璃、门、窗等各种成品或半成品必须分类按规格堆放,保管要妥善,既要方便使用,又要是产品的质量、性能不受损害。

  3、钢筋加工必须在指定区域内进行,钢筋堆放不仅要分类分品种堆放,还要挂标签牌,牌上要注明钢筋规格、厂家和级别,钢筋加工的半成品要按种类堆放,不得混堆,边脚料、废料统一堆放在一处,并应及时处理。

  4、怕潮、怕晒、怕淋,易燃有毒物品应入库保管,仓库内外要求整齐、干净,物品堆放有序,易燃、易爆有毒物品要按有关规定进行专门、专人管理,以保证其安全可靠。

  5、现场使用的.砂、石及周转模料,都在指定区内分类堆放。砂、石散料要堆放在砖砌界区内,白灰要有池,模板堆放要分类。卸入施工现场道路上的材料,应立即转移到堆放地堆放整齐,以保证施工现场道路通畅。

  6、尽力做到按预算计划限额领料,实行材料使用包干制度,工地现场要每天及时收落地灰、碎瓷片等余料,做到工完场清,余料堆放整齐。

  7、现场各类材料机具要做到帐物相符,质证、物证相符。

材料管理制度4

  1.制定本项目所有机械设备的安全操作规程要领和安全管理制度。

  2.对各类机械设备,必须配齐安全防护装置,并经常检查,执行维修、保养制度,确保安全运行。

  3.定期组织设备安全检查,及时向主管领导汇报设备运转情况。

  4.配合有关部门做好特殊工种培训、考核发证工作,确保持证上岗。

  5.参加对各类机械设备安全事故的调查分析。

  6.认真执行本项目有关产品质量管理规定,杜绝伪劣产品进入施工现场。

  7.确保供应施工生产中安全技术措施所需要的.材料,对现场使用钢管、扣件、脚手板、竹笆片、夹板等材料,必须保证质量。

  8.配合有关部门做好劳保用品管理发放工作。

  9.加强仓库人员的安全教育,严格执行有关危险品的运输、储存、发放等规定。

材料管理制度5

  1、主题内容与适用范围

  本制度规定了生产过程中材料代用的管理要求。

  2、管理内容

  2.1产品生产用的材料,应由供应科技图纸上所要求准备材料。

  2.2当原材料供应紧缺,无法满足图纸上所要求的材料时,允许用别的牌号的材料代用。但是代用材料申请核准后,仅限于一次有效,以后仍应设法按图备料。

  2.3供应部应在投产前(至少十五天)提出材料代用报告,报技术科审批,以防材料供应脱节。材料申请核准后,仅限于可否代用由技术科决定。

  2.4技术科在审批材料代用申请时,要考虑到代用材料是否会影响到产品质量,以及代用后涉及材料申请核准后,牵涉到其他零件尺寸的变更等问题,一旦签字后就要对此负责。

  2.5若产品已经投产,甚至有好多相关的零件已经做好,在这种情况下提出使用其他材料代用,就材料申请会造成己做好零件的'返工,技术科就应当拒绝签署代用申请单。供应科仍应想方设法解决材料短缺问题。

  2.6生产班组必须按图纸或己办好代用手续的材料生产。材料代用手续不应让车间、班组或生产职工来办。生产职工有权柜办,技术也有权拒签。

  2.7允许供应部对技术科提出变更材料的建议,但必须经技术科同意,方能办理代用手续。

材料管理制度6

  装饰材料采购渠道及控制管理措施

  1 材料的采购

  根据本工程承包合同的性质,所有装饰材料均由中标单位自行采购。所有装饰施工原材料、半成品材料、构件等物资的供应采购必须严格按照质保体系程序文件规定进行。对于物料质量的验证、包装、搬运、存储等各环节的工作程序进行严格监控。为确保施工物料的质量使用绿色环保型建筑或装饰材料。

  2 供应商的选择

  对于材料供应商的选择,我公司将严格按质保体系程序文件进行合格材料供应商的评审,在综合各项指标(信誉、生产加工能力、售后服务等)后,本着价优者得的原则择优选用。

  针对本工程的材料供应:进口品牌均从进口一级代理商处批发;墙地石材、玻璃制品、木制品、板材等均从厂商处直接采购。

  3 材料管理措施

  a。本工程的材料进场时间根据工程进度制定进场计划,由物管员,质监员对物料进行验证。

  b。加强材料的质量控制,凡工程需用的成品、半成品、构配件及设备等严格按质量标准采购,各类施工材料到现场后必须由项目经理和项目工程师组织有关人员会同建设单位和监理进行抽样检查,发现问题及时书面通知供应商,采取退货措施。

  c。合理组织材料供应和材料使用并做好储运、保管工作,特别是对由建设单位指定材料供应商,在材料进场后应安排适当的堆放场地及仓贮用房,指定专人妥善保管,并协助做好原材料的`二次复试取样、送样工作。

  d。所有材料供应部门必须提供所有所供产品的合格证,按规程要求必须的抽样复试工作,质量管理人员对提供产品进行抽查监督,凡不符合质量标准、无合格证明的产品一律不准使用,并采取必要的封存措施,及时退场。

材料管理制度7

  材料和设备调拨管理办法

  第一部分 通则

  1.0 总则

  配合建筑项目合约化管理实施,为更好实行材料调拨管理,特制定本办法,旨在规范材料调拨全过程操作。

  2.0 适用范围:集团内甲供材调拨,按受控程度分为两类。

  2.1高值周转材(简称高周材)和设备:如木方、模板、扣件、钢管、电缆、塔吊等,其调

  拨须经集团同意,本办法主要规范此类材料调拨。

  2.2 主材和水电材料:如水泥、钢筋、pvc管等,如涉及城市内项目间调拨经地产副总同意

  后可实行,同步报采购中心备案,并结算成本;如涉及城市间调拨,需经采购中心同意,具体操作参照本办法。

  2.3 对同一项目实行跨期材料调拨视同城市内项目间调拨。

  3.0 调拨管理原则

  3.1 提倡就近调拨,如未来2个月就近无使用需求,方可远程调拨。

  3.2 确保调拨有效性,必须由采购中心组织工程管理中心现场评估,确定残值或损耗率,对

  不能使用的材料杜绝调拨并就地做报废处理,详见《材料报废处理管理办法》。 3.3 谁调出谁维护,强调调拨前必须作好维修翻新工作。 3.4 积极盘活材料,主动上报闲置材料避免积压。

  3.5 服从集团安排,不得故意隐藏闲置材料或无正当理由拒绝调出或接收。

  第二部分高值周转材调拨管理

  1.0 下架高周材管理

  1.1 对下架材料,项目经理应组织人手同步清理与堆码,在下架完毕7天内归堆完毕。 1.2 对如木方、模板、电线电缆等不用维修的材料,应区分报废和可调拨的堆码整齐并作好

  防雨防潮措施,仓库主管组织材料稽查、成本会计、施工工长进行盘点,按《高值周转材盈亏管理制度》由成本会计登记入库,入库单经以上人员会签后交项目经理确认,对需报废材料参照《材料报废处理管理办法》执行。

  1.3 对如扣件、钢管等须维修或翻新的材料,由项目经理组织人手翻新维修后堆放整齐,仓

  库主管组织以上人员参照1.2 进行盘点入库并确认。

  1.4 以上工作完成后,项目经理向采购中心提出《下架材料调出申请》,申请时间不得晚于材

  料实际下架日期后的30天,否则视为下架材料不及时回收,将在综合检查中扣分。 2.0 材料维保责任界定

  2.1 原则上,调出项目负责在集团指定时间内完成下架材料的清理、维修、养护和翻新。 2.2 对无故推卸翻修维保责任或拖延时间时,经采购中心调配可不维保直接发往接收项目,

  由此发生的`所有维保费用,由接收部门送采购中心审核,分管副总裁审批后从调出部门全额扣除,同时对该批高周材的损耗率由采购中心适当增大,调出部门不得有任何异议。 2.3因接收项目需求急迫导致调出项目无法正常完成维保时,经采购中心协调可直接发往接

  收项目,由此发生的维保费用由采购中心评定后报分管副总裁审批。

  2.4 如果该批材料暂物接收项目,采购中心可安排就地封存,封存期间不计使用费,但维保

  费用由封存项目负责。 3.0 集团对下架材料的评估与检查 3.1 从两个渠道确定检查时间:

  根据项目向采购中心提出的《下架材料调出申请》之日起7个工作日内。 材料即将调出前。 3.2 检查组织

  由采购中心组织,工程管理中心、审计监察中心和财务管理中心参加,检查前由采购中心发出《下架材料评估检查通知》。 3.3 检查内容

  下架材料是否及时回收,是否归类堆放,堆放是否整齐。 下架材料的维保及时性和质量。 复核木方残值评估是否合理。 下架材料入仓的完整性和及时性。

  对比材料进场和退场在数量上的差异,以便为成本核算提供依据。 4.0 下架材料的汇报

  4.1 每周由仓库主管填制《下架材料周报》,注明有无下架材料、下架材料状态及每类材料数

  量,其中对木方还须注明新旧程度,对每类下架材料需预计下次本项目使用时间。每周最后一个工作日发送采购中心。

  4.2 采购中心根据各项目周报汇编《集团各项目下架材料周报》,发送财务、工程、成本和分

  管副总裁,抄送地产副总。

  5.0 高周材调拨管理流程

  第三部分 设备调拨管理

  1.0 设备拆除前工作

  1.1 项目在拆除设备前,应向采购中心提出《设备退场申请》。

  1.2 采购中心接收申请后7个工作日内,组织工程管理中心到场检查设备的使用状态并确认

  拆除时间及接收项目。

  1.3拆除前由项目机电主管核查《设备清单一览表》,包括如下内容,报采购中心和工程管理

  中心核实。

  设备所有功能是否运行正常,对有故障零部件予以登记以便将来维修或更换。

  核对之前的《设备清单一览表》(一览表需登记本项目使用过程中购置或更换的零部件),

  登记缺失零部件。

  1.4 拆除后项目机电主管负责将所有零部件装箱,并登记零部件状态,核对拆除前缺失零部

  件是否一致,更新《设备清单一览表》。抄送采购中心和工程管理中心。

  1.5 拆除后的设备零部件做好防雨防盗措施,对故障零部件予以维修以待调拨。

  1.6 采购中心登记每台准备调拨的设备情况,以便将来调拨后判断购置设备零部件合理性。 2.0 设备调拨流程

  下架材料调出申请 本项目第次申请

  申请人

  申请日期

  项目经理

  申请项目

  针对年月日~月日下架的材料,清单如下,我项目已按集团要求全部分类堆码及维保完毕,为加速资产盘活,现申请调出,请集团现场核查并统一调配。

材料管理制度8

  1、工程建筑用材料,根据所需实行统购统管。

  2、各单项用材料由单项班组作出需求计划,由项目负责人审批确定所需购置签字报与材料员,材料员将材料计划单报由公司总经理批准后,方可购进。

  3、工程所需消耗,材料员根据所需由材料员随时购进,库房内不准积压。

  4、单项工程各类材料,根据本单项所需,计划时不能超出实际所需的'1%。

  5、工程所进行工地材料,交于库房统一保管,单项支出后实行丢失、损坏赔偿制度。

  6、材料员采购材料时要充分进行市场调查,将各类材料报价单报与公司总经理审批,作到“货比三家”后方可确定供应商。对既无生产许可证、产品合格证、质量检验证,不符合质量要求的产品,不准购进。

  7、材料员购进材料交于工地保管员当面点清材料数量,开据三联单签字,并由工程负责人签字后方可入库。

  8、材料员购进材料三联单由保管员一份,材料员一份,供应商一份,结账时实行三联对账方式予以结账。

  9、如发现合伙虚开材料入库单,弄虚作假,欺诈行为时,当事人应承担由此造成的一切后果。

  10、材料购进后,材料员在每两天之内向公司总经理申报签字,超出两天材料款不予报结。

  11、材料入库后,保管员要进行下账并在一星期内,将三联单报与公司财务部门,由公司财务部门与每一个供应商核对结账一次。

材料管理制度9

  xx项目物业工程部材料管理制度项目物业工程部材料管理制度

  1、严格控制工程维修材料的成本消耗,尽量做到"零库存、零浪费、高效率、低消耗"。

  2、工程部所需的.维修材料,应由各专业领班与材料管理员核实后提出申请,经工程部主管批准后,方能购买。

  3、工程维修材料应由专人购买,采购者要尽量购买廉价优质的材料,保证维修工作的顺利进行。

  4、工程维修材料由材料管理员负责登记保管,并由材料管理员统一发放。

  5、领取工程维修材料时,需填写出库单,将所用材料的种类、数量、用途等填写清楚,待材料员核实登记后方能领取。

  6、大型设备的工程维修材料,经由材料管理员、采购者和各专业人员一起鉴名认定后,方能购买。

  7、如遇应急事故处理需临时购买工程维修材料时,应先向物业经理口头申请,待批准后方能购买并补交申购报告。

  8、机电管理员应于每月30日前与材料管理员做好库存材料的清点

  工作,并将库存情况报主管,以便计划用料。

材料管理制度10

  1感染性材料由科主任指定专人负责保管;保管员应具有高度责任心和熟练操作技能,监控感染性材料外流。

  2建立感染性材料登记册,详细填写感染性材料名称、编号、来源、使用、污染、销毁等情况。

  3按照感染性材料保存要求,严格无菌操作。

  4感染性材料不得随意对外使用;确需使用者须经科主任审批。

  5感染性材料的请购与销毁须经科主任审批;销毁时必须经过彻底灭菌处理。

  6在准备及实验过程中,必须严格执行无菌操作规程,定时、定点、安全、妥善放置;一旦发现污染情况,必须及时采取有效消毒措施,消除污染。

  7实验完毕的感染性材料,必须先经灭菌、消毒处理后再进行清洗。

材料管理制度11

  餐饮服务中心食堂库房管理制度是确保食堂运营高效、安全和有序的关键环节。它旨在规范库房物资的`采购、存储、发放及盘点流程,防止浪费,保障食品质量,降低运营成本,提高整体服务质量。

  内容概述:

  1、物资采购:明确采购标准,规定供应商选择程序,确保食材新鲜、合法合规。

  2、入库管理:规定验收流程,记录入库物资的数量、质量和有效期,防止不合格品入库。

  3、存储管理:设定合理的存储条件,如温度、湿度控制,定期检查,防止变质。

  4、领用发放:制定领料申请和审批制度,保证食材分配公正合理。

  5、库存盘点:设立定期盘点机制,确保账实相符,及时发现盈亏并分析原因。

  6、废弃物处理:规范废弃物的分类、储存和处理,遵守环保规定。

  7、安全管理:强化防火、防盗措施,确保库房安全。

材料管理制度12

  人民医院一次性卫生材料管理制度

  一、一次性无菌卫生材料,是指无菌、无热原、经检验合格,在有效期内一次性直接使用的医疗器械。如无菌注射器、无菌注射针、无菌输液器等。

  二、建立无菌器械选购、验收制度,严格执行并做好记录。

  三、库房应注重有效期管理。

  四、从生产或经营企业选购无菌器械,应验明生产或企业的须要证件。

  五、建立无菌器械使用后销毁制度。

  六、若发觉小包装已破损、标识不清的'无菌器械,应立刻停止使用、封存,并准时与生产厂家联系,予以更换。

  七、若发觉不合格无菌器械,应立刻停止使用、封存,并准时报告所在地药品监督管理部门,不得擅自处理。

  八、使用无菌器械发生可疑不良大事时,应按规定准时报告州医疗器械不良大事监测中心。

材料管理制度13

  一、全院所有医疗卫生材料的档案由设备科统一存档和相关使用科室分级保存管理。所有档案应指定专人负责,严禁丢失或损毁。

  二、设备科在采购时,应首先索取并审查相关合法性证件存档。存档资料应包括:

  (一)、生产企业资料:营业执照、生产许可证、各种批文;

  (二)、经销公司资料:营业执照、经营许可证、经办人身份证复印件、法人授权书、配送货物清单;

  (三)、产品资料:注册证及生产制造认可表、检验报告、产品合格证、灭菌合格证等相关资料。

  三、在验收货物时,库管人员应索取的资料:批检报告、批检合格证、灭菌合格证件等。收取的资料按月装订成册,自行存档备案。更新资料时,必须报科长审核认可,交档案员存档。

  四、设备科应妥善保管好所有档案资料。一次性使用卫生材料的资料保存期,按例行规定五年后处理,若继续使用的',则继续存档;ⅲ类、植入性材料和介入材料的档案按卫生部《医疗器械临床使用安全管理规范(试行)》要求保存。

材料管理制度14

  第一章

  总则

  管理就是管数字,数字的混乱就是管理的混乱。

  ------------主题

  核算员是工段各种经济活动的主要管理者,作为工段的核算员和一名管理者,肩负着产量、质量、消耗、成本及日常事务的核算。进行数据统计、保管报表编制和发送。办公用品、辅助材料等的领取与发放,经营核算和档案的管理以及各种经营会议的召开。

  第二章

  核算员的岗位职责

  一、负责全工段的一切财务核算工作,准确及时收集产量、质量、成本等的核算落实。保证生产成本及各项消耗的'合理开支。

  二、对生产中的信息动态迅速反映,确保各项开支合理化,公开化。

  三、搞好工段生产成本的核算,深入实际考核,汇总当月原辅材料的消耗,供工段领导决策,每半月进行一次成本分析,发现问题及时汇报工段领导。

  四、对成本分析要做到横向和纵向对比,剔除过程存在的问题,同时分析降低成本所采取的措施。每月进行一次成本小结,提出合理化建议。

  五、负责每月配合上级生产部门清点库存原辅材料情况,做到心中有数,具体全面。

  六、负责协助工段长进行各项成本的分析,责任指标的分解和落实。做到努力完成厂委成本控制目标。

  七、对工段全面生产过程的材料消耗,产量运行进行统计,及时准确核算生产成本。

  八、负责全工段人员的考勤核实和工资核定及核算工作,进一步对工资核算后,交工段长审批。

  第三章

  核算员的工作标准

  一、核算员的工作任务

  1、负责产量、质量、消耗、成本等各项数据的统计、报表的填制与报送。

  2、负责财务处报表的报送的及时与反馈。

  3、负责办公用品、辅助材料的领取、发放、回收。

  4、负责原始单据的整理与保管。

  5、负责工段内部的一切经营核算工作。

  6、负责工资的核算与发放。

  7、负责工段财产、办公设备的管理。

  8、负责有关核算会议的召开以及财务处会议精神的传达与落实。

  二、核算员的工作标准:

  1、服从工段领导,接受工段指导,全面负责财务、内务及业务工作,听从工段长指挥。按照工段长旨意办事,处理事情前要有请示,事后要有汇报。

  2、建立以财务为核心,以成本为中心的核算思路。

  (二)工作标准:

  1、服从工段、厂领导,全面负责工段核算工作。

  2、配合厂财务处对工段核算的规范管理,对成本核算运行规则、报表等进行指导。

  3、负责月终材料报表、成本完成情况报表编制、报送做到准确、及时。

  4、负责工段消耗定额的核定、完成情况的考核。

  5、作好材料物品的领用、保管、发放工作,确保无差错。

  6、每周一次成本分析,发现问题及时汇报工段领导。

  7、对成本分析要作到横向、纵向对比,提出过程存在的问题,同时分析降低成本的措施,提出合理化建议。

  8、对工段全面生产过程的材料消耗、产量进行统计,及时准确核算生产成本。

  第四章

  核算员的考核制度

  1、每月成本报表不能准却按时完成,每有一次扣除工资50元。

  2、各种上报厂部、财务部报表材料缺一份,或有差错一次扣除每份20元、差错每份20元。

  3、完不成成本指标核算及对成本指标没有及时分析或提出合理化建议,每一次扣除工资20元。

  4、厂部、财务部会议不及时参加,每有一次,扣除工资30元。

  5、日常工作,雷利风行办理,不推萎不等待否则每有一次,扣除工资20元。

材料管理制度15

  1、原材料入库分为二类,一类是采购:一类是外协。

  2、任何入库物资经检验合格后方可入库。

  3、入库物资一律由仓管员开入库单由仓管员或者采购部人员负责签字。

  4、对于急要采购或外协物资。到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。

  5、物资入库后及时调整数据库资料。

  6、对于来不及检验入库物资,仓管员知道入库人员将物资拉到“待处理区”。

  7、未入库物资临时堆放在“待入库物资区”没办理入出库手续不得领用。

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